近日,江蘇中興華會計師事務所審計組受我公司委托,進駐我公司對集團公司及權(quán)屬子公司年度財務、融資發(fā)債等情況開展2024年度審計工作。
為確保年度審計工作的高效開展,公司財務部積極配合,迅速整理并提交包括融資合同、會計憑證在內(nèi)的各類必要文件,確保審計組能夠獲取詳盡且準確的信息資料。在審計過程中,面對審計組提出的疑問,財務人員給予詳實而明確的解釋,保障審計工作的順暢進行。此外,針對發(fā)現(xiàn)的問題,財務人員與審計組進行深入溝通交流并及時解決。通過此次全面審查,不僅有效提升了財務人員的專業(yè)水平,還強化了公司內(nèi)部財務控制機制,確保了財務活動的合法性與規(guī)范性。
接下來,公司將依據(jù)審計組的反饋意見,深入分析問題根源,制定并實施具體的整改措施,同時進一步規(guī)范會計行為,持續(xù)提升財務工作質(zhì)量和效率,切實做到將審計結(jié)果轉(zhuǎn)化為財務管理效能,以財務規(guī)范推動公司健康穩(wěn)定發(fā)展。
財務部
張琦銘