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創(chuàng)新審計監(jiān)督機制 護航公司高質(zhì)量發(fā)展

時間:2023-05-23 字號
        為更好地發(fā)揮審計在全面從嚴治黨中的重要作用,投資集團以國企改革“三年行動”決策部署為導向,結(jié)合市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展要求,制定《集團合規(guī)管理及內(nèi)部控制實施方案》,創(chuàng)新審計監(jiān)督機制,使審計監(jiān)督從事后向事前、事中延伸,實現(xiàn)全過程、全方位的管控,進一步提升集團公司及下屬子公司的治理水平和風險防范能力。
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       扎實推進常態(tài)化審計監(jiān)督。突出“重大風險防控”和“審計問題整改”重點內(nèi)容,科學編制“年度審計計劃”;嚴格落實實際控制子公司“一年一審”、負責人“離任審”制度,強化審計監(jiān)督職能;聚焦公司制度建設(shè)和執(zhí)行情況等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)靶向發(fā)力,提升審計監(jiān)督質(zhì)效。
       著力推動全覆蓋審計監(jiān)督。審計列席黨組會、董事會、監(jiān)事會,了解公司經(jīng)營、決策全過程,發(fā)揮事先預防規(guī)范作用;審計核準投資決策、重大項目實施、項目評審、招標方案等流程,發(fā)揮事中糾偏作用;審計參與工程項目竣工決算審計、投資項目績效評估審計與投后管理流程審計,發(fā)揮事后評價作用。
       下一步,公司將持續(xù)圍繞構(gòu)建好風險防范體系,拓展審計監(jiān)督廣度與深度,加強審計結(jié)果運用,提升審計監(jiān)督實效,促進權(quán)力規(guī)范運行,為實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供審計保障。
審計部
王海琴
 
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