根據(jù)2022年審計工作計劃安排,近日,公司審計部進駐鑫盛產(chǎn)業(yè)集團,開展1-9月績效審計。
本次審計以績效考核指標為參考,圍繞鑫盛產(chǎn)業(yè)集團及各關(guān)聯(lián)公司的財務和運營狀況進行專項審計。重點核查鑫盛產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力、盈利能力、不良資產(chǎn)處置能力,并對鑫盛產(chǎn)業(yè)清收丹投資產(chǎn)包、推動融資擔保公司運營、注資融資租賃公司并開展業(yè)務等方面的完成度,以及內(nèi)部管理情況進行全面考核。
在審前準備階段,審計人員積極主動了解了鑫盛產(chǎn)業(yè)相關(guān)審計事項,編制審計方案,做好風險評估。在審計實施過程中,審計人員對財務報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性,以及各項量化績效指標完成情況提供合理保證。審計復核人員負責事中、事后對審計流程、審計發(fā)現(xiàn)、審計底稿、審計報告、審計建議等事項進行及時有效地全面復核,有效防范審計風險。
整個審計過程堅持問題導向、目標導向、結(jié)果導向,通過獨立、客觀的確認和咨詢活動,發(fā)現(xiàn)運營過程中的短板和問題,運用專業(yè)知識和技能評價風險,提出有針對性的對策建議,促進完善制度、加強管理、堵塞漏洞。通過研究分析突出矛盾和風險隱患,提取價值信息,為公司科學決策提供依據(jù)。
審計部
劉茵